2月26日-27日,蜀道集團審計工作部檢查組一行前往蜀道新制式軌道集團開展內部審計專項檢查工作,檢查組圍繞審計流程、審計質量、審計結果運用等幾個方面開展了全面細致地檢查,對審計整改銷號情況進行了逐一復核查看,針對整改難點、疑點進行充分交流。
檢查組一行對蜀道新制式軌道集團的內部審計工作給予了充分肯定,同時指出:一是要高度重視內審工作。充分認識內部審計是我國審計監督體系的重要組成部分,是加強監督管理的基礎防線,是各級企業經濟決策科學化、內部管理規范化、風險防控常態化的一項重要制度設計。 二是要高度重視審計整改。積極推動審計整改工作制度化、規范化、常態化,為應改盡改、真改實改提供制度保障。同時,定期召開審計整改專題會議,持續強化審計整改的督查督辦和跟蹤指導,不斷提高整改實效。 三是要強化結果運用。在整改過程中查漏補缺、舉一反三,深入分析問題背后的體制性障礙、機制性缺陷、制度性漏洞,以規范管理、促進改革為目標,確保審計查出的問題全面整改到位,審計整改成果轉化為治理效能。
蜀道集團審計工作部工作人員及蜀道新制式軌道集團審計法務部全體員工參會。